Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Haushaltsdiagramm

-7.250.766,94 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.250.766,94 €
37,76%
4.656.120 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
4.656.120 €
24,25%
-2.394.703,58 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-2.394.703,58 €
12,47%
-1.891.165,76 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-1.891.165,76 €
9,85%
-893.348,40 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-893.348,40 €
4,65%
595.195 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
595.195 €
3,10%
546.400 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
546.400 €
2,85%
446.332,96 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
446.332,96 €
2,32%
343.888,84 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
343.888,84 €
1,79%
-151.022,96 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-151.022,96 €
0,79%
32.100 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
32.100 €
0,17%
-800 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-800 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.250.766,94 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    4.656.120 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -2.394.703,58 €
  • 15 Abschreibungen
    -1.891.165,76 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -893.348,40 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    595.195 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    546.400 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    446.332,96 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    343.888,84 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -151.022,96 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    32.100 €
  • 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
    -800 €
  • Summe
    -5.961.770,84 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
4.656.120 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
343.888,84 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
546.400 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
32.100 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
446.332,96 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
595.195 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
6.620.036,80 €
12: Personalaufwendungen
-2.394.703,58 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.250.766,94 €
15: Abschreibungen
-1.891.165,76 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-800 €
17: Transferaufwendungen
-151.022,96 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-893.348,40 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-12.581.807,64 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-5.961.770,84 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-5.961.770,84 €